Rozrachunki walutowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Motława
 
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:
 
Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:
  
- na 4 zakładce dokumentu (pozostałe)wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto
 
  
 +
* na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto.
  
(rys. waluta.jpg)
+
 
O tym czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto decyduje przełącznik na pierwszej zakładce (dane ogólne)
+
 
(rys. waluta2.jpg)
+
<center>[[image:waluta.jpg|720px]]</center>
Przy takim ustawieniu jak jest na tych dokumentach w operacjach kwota w walucie jest kwota netto (rys. waluta3.jpg)
+
 
a w przypadku rozrachunków jest to kwota brutto (rys. waluta4.jpg)
+
 
 +
 
 +
* na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "'''netto do rozrach'''". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto.
 +
 
 +
 
 +
<center>[[image:waluta2.jpg|720px]]</center>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Przy takim ustawieniu, jak jest na tych dokumentach, w operacjach kwota w walucie jest identyczna jak kwota netto.
 +
 
 +
 
 +
<center>[[image:waluta3.jpg|720px]]</center>
 +
 
 +
 
 +
W przypadku rozrachunków - jest to kwota brutto.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<center>[[image:waluta4.jpg|720px]]</center>
  
  

Aktualna wersja na dzień 07:56, 21 lip 2015

Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


Aby w teczce rozrachunków widniała taka sama wartość w walucie, jak wartość wynikającą z faktury (zakup pozostały krajowy), należy:


  • na 4 zakładce dokumentu (pozostałe) wprowadzić "z ręki" kwotę w walucie na dokumencie ZP FV (nie jest ona wyliczana przez system.)Ważne, aby była to kwota netto.


Waluta.jpg


  • na pierwszej zakładce odpowiednio ustawić przełącznik "netto do rozrach". Jego ustawienie decyduje, czy do rozrachunków idzie kwota netto czy brutto.


Waluta2.jpg


Przy takim ustawieniu, jak jest na tych dokumentach, w operacjach kwota w walucie jest identyczna jak kwota netto.


Waluta3.jpg


W przypadku rozrachunków - jest to kwota brutto.


Waluta4.jpg