Pole Konto FK w rozrachunkach
Z Motława
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).
Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków
A że konta FK Płatnika nie było, to konto FK kontrahenta nie zostało zmienione i pozostało 202-00-11313.