DOSTech: VAT 2011: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | =HT DOS v 5.10 - przejście na VAT 2011= | |
− | + | ==Zmiany== | |
Linia 14: | Linia 14: | ||
− | Drukarki fiskalne | + | ==Drukarki fiskalne== |
'''Elzab:''' | '''Elzab:''' | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
− | + | ==Dokumenty na przełomie roku i korekty== | |
Po wykonaniu operacji ustawienia nowych stawek VAT można dalej pracować bez zmian w starym roku. | Po wykonaniu operacji ustawienia nowych stawek VAT można dalej pracować bez zmian w starym roku. |
Wersja z 06:33, 23 lis 2010
Spis treści
HT DOS v 5.10 - przejście na VAT 2011
Zmiany
- dodano stawki 23, 8 i 4
- w konfiguracji dodana możliwość włączenia/wyłączenia widoczności w tabelce VAT stawek: 22,7,6,5,4
- w kartotece towarów w funkcjach specjalnych zmiana stawek (22->23,7->8) i zapamiętanie stawek z 2010
- wybór stawki VAT na podstawie daty sprzedaży przy rejestracji dokumentu i realizacji zamówienia
- w karcie towarowej jest możliwość edycji starej stawki na 2010
- wzorce wydruków przystosowane do nowych stawek (za wyjątkiem stawki 4%, która będzie występować b. rzadko - zakup pozostały paragon od kierowcy TAXI - ryczałtowca - jeśli wystąpi to trzeba będzie rozszerzyć danemu klientowi rejestr o jedną kolumnę lub zastąpić np 5%)
- wzorce dekretacji i dekretacja automatyczna operacji - uwzględnione nowe stawki 23,8,4
Drukarki fiskalne
Elzab:
- wariant 1 (podstawowy) stawki: A - 23 (22), B - 8 (7)
- wariant 2 (aktywna w konfiguracji stawka 12 (przestarzałe!)) stawki: A - 23 (22), B - 12 (12), C - 8 (7)
Posnet:
- stawki: A - 23 (22), B - 8 (7), C - 0, Z - Zw, D - 4(3), E - 6, F- 5
w nawiasach stawki dot. 2010 - przejście jest przeźroczyste tzn. wymaga tylko przeprogramowania drukarki fiskalnej 1 stycznia.
Dokumenty na przełomie roku i korekty
Po wykonaniu operacji ustawienia nowych stawek VAT można dalej pracować bez zmian w starym roku. Dokumenty rejestrowane na przełomie roku pobierają przy wyborze towaru stawkę VAT wg daty sprzedaży na rejestrowanym dokumencie.
Przykłady:
Jest 10 stycznia 2011. Rejestrujemy dokument zakupu wystawiony 30 grudnia 2010 ze stawką 22%. Wprowadzamy dokument, ustawiamy datę sprzedaży i wystawienia na 30 grudnia 2010, datę wpływu na 10 stycznia 2011, wchodzimy do pozycji dokumentu, przy wyborze towaru system pobiera stawkę dot. roku 2010 czyli 22%.
Jest 30 grudnia 2010, rejestrujemy sprzedaż z datą 2 stycznia 2011, program pobiera nową stawkę VAT - np. 23%
Jest 10 stycznia 2011, rejestrujemy sprzedaż z datą 2 stycznia 2011 na podstawie zamówienia z grudnia 2010 wystawionego wg stawki 22%, program pobiera nową stawkę VAT - 23% i przelicza zamówienie. (Końcowa wartość brutto wzrośnie).
Jest 30 grudnia 2010, rejestrujemy sprzedaż z datą 30 grudnia 2010, program pobiera stawkę VAT z 2010 - np. 22%
Jest 10 stycznia 2011. Rejestrujemy dokument korekty sprzedaży dokonanej 30 grudnia 2010 ze stawką 22%. Wprowadzamy dokument, ustawiamy datę sprzedaży, wystawienia i wpływu na 10 stycznia 2011, wybieramy z listy dokument korygowany. Wchodzimy do pozycji dokumentu, wszystkie w polach było i jest mają przypisaną stawkę dot. roku 2010 czyli 22%.